Zarządzenie Nr 55 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 października 2015 r. 2015-11-20 0811 Art. czytany: 3123 razy w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok. Zarządzenie Nr 55 / 2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku, zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/18/2015 r. Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 35 493,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 17 076 895,18 zł. 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 35 493,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 194 895,18 zł. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 55/2015 z dnia 29.10.2015 r. Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2015 roku. Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA 35 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 000,00 2030 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 493,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 493,00 2040 Dotacje przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 493,00 Ogółem zwiększenia dochodów 35 493,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 55/2015 z dnia 29.10.2015 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2015 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 2 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000,00 2 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 500,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 500,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 400,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 400,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 400,00 4810 Rezerwy 9 400,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 000,00 32 000,00 80110 Gimnazja 32 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000,00 4580 Pozostałe odsetki 32 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 32 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 73 002,00 38 002,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 002,00 38 002,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 102,00 36 102,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 102,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 102,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 900,00 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 393,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 393,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 393,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 900,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 493,00 Zmiany wydatków 116 895,00 81 402,00 Ogółem zwiększenia wydatków 35 493,00 |