Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r. 2005-12-05 1257 Art. czytany: 6032 razy Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r. W sprawie : zmian budżetu gminy na 2005r. Na podstawie art.30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. z a r z ą d z a m co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok. § 2 1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. z tego: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 83.725 zł. oraz dotacje na zadania własne 39.078 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.905.468 zł. 2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany: a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 122.803 zł. w dziale: Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł 852 POMOC SPOŁECZNA 83.725 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 83.725 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 39.078 Ogółem zwiększenia dochodów 122.803 § 3 1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. tj. na wydatki bieżące, w których zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.592 zł. i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o 120.211 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 9.999.968 zł. 2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany: a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. w dziale: Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł 852 POMOC SPOŁECZNA 83.725 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725 3110 Świadczenia społeczne 66.695 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.894 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.146 4120 Składki na fundusz pracy 52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.587 4260 Zakup energii 393 4300 Zakup usług pozostałych 2.932 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078 3240 Stypendia dla uczniów 39.078 Ogółem zwiększenia wydatków 122.803 b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232zł. w dziale: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400 4260 Zakup energii 300 4300 Zakup usług pozostałych 800 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630 4810 Rezerwy 5.630 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059 80101 Szkoły podstawowe 12.059 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 877 4010 Wynagrodzenia osobowe 5.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760 4270 Zakup usług remontowych 5.422 80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000 4270 Zakup usług remontowych 1.000 Ogółem zmniejszenia wydatków 20.232 c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232 zł w dziale : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 60095 Pozostała działalność 440 4300 Zakup usług pozostałych 440 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190 75095 Pozostała działalność 5.190 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143 4300 Zakup usług pozostałych 143 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059 80101 Szkoły podstawowe 12.059 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677 4260 Zakup energii 10.422 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 760 80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 Ogółem zwiększenia wydatków 20.232 § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r. w związku z zarządzeniem Nr 58/2005 a) zwiększa się wydatki Urzędu Gminy o kwotę 39.078 zł w dziale: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078 85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078 3240 Stypendia dla uczniów 39.078 Ogółem zwiększenia wydatków 39.078 b) Zmniejsza się wydatki budżetu Urzędu Gminy o kwotę 7.173 zł. w dziale: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400 4260 Zakup energii 300 4300 Zakup usług pozostałych 800 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630 4810 Rezerwy 5.630 Ogółem zmniejszenia wydatków 7.173 c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.173 zł w dziale : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440 60095 Pozostała działalność 440 4300 Zakup usług pozostałych 440 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190 75095 Pozostała działalność 5.190 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143 4300 Zakup usług pozostałych 143 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400 Ogółem zwiększenia wydatków 7.173 Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r. w związku z zarządzeniem Nr 48/2005 a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.525 zł. w dziale: Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11.525 75107 Wybory na Prezydenta RP – II tura 11.525 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.560 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 4120 Składki na fundusz pracy 41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.180 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 654 4300 Zakup usług pozostałych 731 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 71 b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł. w dziale: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404 75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 4120 Składki na fundusz pracy 5 4410 Wyjazdy służbowe krajowe 350 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 2.000 4430 Pozostałe opłaty i składki 1.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.930 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.930 4810 Rezerwy 8.930 Ogółem zmniejszenia wydatków 12.334 c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł w dziale : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.930 60016 Drogi gminne 8.930 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700 4300 Zakup usług pozostałych 6.230 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404 75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 4300 Zakup usług pozostałych 14 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 Ogółem zwiększenia wydatków 12.334 |