Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r 2008-01-10 1030 Art. czytany: 3393 razy Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104) oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia 19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok. § 2 1.W § 1 zmniejsza się dochody o kwotę 5 698,00zł, oraz zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 80 274,00 zł na dotację celową. Plan dochodów po zmianach wynosi 10 744 462,00zł 2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany: a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 698,00 b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 80 274,00 zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00 85295 Pozostała działalność 2 795,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 795,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 479,00 Ogółem zwiększenia dochodów 80 274,00 § 3 1. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł , oraz zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 80 274,00zł na wydatki bieżące Plan wydatków po zmianach wynosi 11 066 462,00zł 2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany: a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00 3110 Świadczenia społeczne 5 698,00 b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 274,00zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00 85295 Pozostała działalność 2 795,00 3110 Świadczenia społeczne 2 795,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00 3240 Stypendia dla uczniów 49 479,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 681,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 319,00 Ogółem zwiększenia wydatków 80 274,00 c) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00 75022 Rady gminy 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 75023 Urzędy Gmin 3 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61 80101 Szkoły podstawowe 24 122,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 445,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 347,91 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,70 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Ogółem zmniejszenia wydatków 28 374,61 d) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61 zł w dziale: Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00 75022 Rady gminy 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 75023 Urzędy Gmin 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61 80101 Szkoły podstawowe 23 084,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 445,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 639,95 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,70 80195 Pozostała działalność 1 037,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 037,96 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00 90095 Pozostała działalność 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Ogółem zwiększenia wydatków 28 374,61 § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. |