Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r
Zarządzenie Nr 50/2007
Wójta Gminy Łączna
z dnia 28 września 2007r
w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.
§ 2
1.W § 1 zmniejsza się dochody o kwotę 5 698,00zł, oraz zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę 80 274,00 zł na dotację celową.
Plan dochodów po zmianach wynosi 10 744 462,00zł
2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 698,00
b) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 80 274,00 zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00
85295 Pozostała działalność 2 795,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 795,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 479,00
Ogółem zwiększenia dochodów 80 274,00
§ 3
1. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł , oraz zwiększa się wydatki budżetu
gminy o kwotę 80 274,00zł na wydatki bieżące
Plan wydatków po zmianach wynosi 11 066 462,00zł
2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się zmiany:
a) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5 698,00zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
852 POMOC SPOŁECZNA 5 698,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 698,00
3110 Świadczenia społeczne 5 698,00
b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 274,00zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
852 POMOC SPOŁECZNA 2 795,00
85295 Pozostała działalność 2 795,00
3110 Świadczenia społeczne 2 795,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77 479,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 479,00
3240 Stypendia dla uczniów 49 479,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 681,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 319,00
Ogółem zwiększenia wydatków 80 274,00
c) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00
75022 Rady gminy 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
75023 Urzędy Gmin 3 000,00
4260 Zakup energii 3 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61
80101 Szkoły podstawowe 24 122,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 445,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 347,91
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,70
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
Ogółem zmniejszenia wydatków 28 374,61
d) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 374,61 zł w dziale:
Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 300,00
75022 Rady gminy 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
75023 Urzędy Gmin 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 500,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 174,61
80101 Szkoły podstawowe 23 084,95
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 445,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 639,95
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,70
80195 Pozostała działalność 1 037,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 037,96
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200,00
90095 Pozostała działalność 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
Ogółem zwiększenia wydatków 28 374,61
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Data wprowadzenia: 2008-01-10 1030 Data upublicznienia: 2008-01-10 Art. czytany: 3409 razy
|
|